公司聲明書集錦
xx會計師事務所有限公司:
本單位已委托貴公司對本單位年度的會計報表進行審計,并出具審計報告書,為了表示對貴公司審計工作的理解、支持和充分合作,謹就有關情況聲明如下:
1、本單位依照《企業(yè)會計準則》和其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定編制的會計報表,公允地反映了本單位的財務狀況、經(jīng)營成果、,其編制基礎與上年度保持一致,本單位管理當局對報表的真實性、合法性和完整性承擔責任。
2、本單位所有的資產(chǎn)、負債及交易事項皆已登記入帳,不存在會計報表與帳簿記錄不一致的差錯。
3、本單位已提供所有的財務會計資料(包括會計核算資料、憑證、帳簿、報表)。
4、本單位已提供全部關聯(lián)單位名單、關聯(lián)交易清單及有關的資料,對關聯(lián)單位的重大交易事項均已披露。
5、本單位所有期后事項業(yè)已全部提供,重大的期后事項業(yè)已調整或披露。
6、本單位應收款項等債權完全屬實,并按規(guī)定提取壞帳準備。
7、本單位帳面結存的存貨及其他有形資產(chǎn)均已盤點,完全屬實,其呆滯、陳舊、毀損均已處理。
8、本單位對擁有的全部資產(chǎn)享有充分的所有權,以資產(chǎn)提供擔保的情況已全部披露。
9、本單位嚴格遵守了合同規(guī)定的條款,不存在因未履行合同而對財務報表產(chǎn)生重大影響的事情。
10、本單位已提供了所有的或有損失資料,重大或有損失均已在會計報表中作相應的調整或披露。
11、本單位確信:
。1)沒有任何重大未預計的負債;
。2)沒有任何重大未預計或未披露的可能訴訟賠償、背書、承兌、保證等或有損失;
。3)沒有任何違反國家法律、法規(guī)或合同的規(guī)定而需要調整或披露的事項;
(4)沒有發(fā)現(xiàn)管理人員或其他員工舞弊的事情;
。5)沒有發(fā)現(xiàn)單位內部控制系統(tǒng)中的關鍵管理人員有對會計報表產(chǎn)生不適當影響的行為;
。6)沒有蓄意歪曲或粉飾會計報表項目的金額或分類的情況;
(7)沒有任何事件或跡象表明使本單位的持續(xù)經(jīng)營能力受到重大影響。
12、本單位知道你們的審計是根據(jù)中國注冊會計師獨立審計準則及相關指南進行的,你們的工作是結合本單位的實際情況,實施包括抽查會計記錄等你們認為必要的審計程序,你們的責任是對本單位所提供的會計報表發(fā)表審計意見,而不是對本單位內部控制整體發(fā)表意見和提供保證。
本單位提供的資料是真實的,如因不實而引起的法律及經(jīng)濟等責任均由我單位承擔,與貴公司及執(zhí)行該業(yè)務的注冊會計師無關。
特此聲明
被審計單位:xxxxx(蓋章)
20xx年xx月xx日
【公司聲明書】相關文章:
公司聲明書10-18
公司聲明書范文11-14
公司聲明書集合06-04
公司聲明書21篇02-18
公司聲明書(15篇)02-15
公司聲明書15篇02-14
公司聲明書精選15篇03-01
公司聲明書(精選13篇)11-29
公司聲明書(13篇)11-26