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求助:門市藥店的會(huì)計(jì)核算

時(shí)間:2022-06-24 22:53:05 職場 我要投稿
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求助:門市藥店的會(huì)計(jì)核算

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如果是手工賬,建賬程序大致如下:

一、準(zhǔn)備賬簿:現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、明細(xì)分類賬、總分類賬,等。

二、準(zhǔn)備原始真憑證,如進(jìn)貨單、出庫單、銷售單、報(bào)銷單、收據(jù)、盤點(diǎn)表、工資表、會(huì)計(jì)報(bào)表等,以及記賬憑證、發(fā)票等。

三、設(shè)置會(huì)計(jì)科目,可以參照小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。將預(yù)先設(shè)置的會(huì)計(jì)科目寫在口取紙上,粘貼在賬簿的右側(cè)或上方,備用。

四、按取得的原始憑證編制會(huì)計(jì)憑證;依據(jù)會(huì)計(jì)憑證登記明細(xì)賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)并合計(jì)明細(xì)賬,將明細(xì)賬過到總賬;最后依據(jù)總賬或科目平衡表編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

怎么處理?(小規(guī)模納稅人)

1、采購

借:庫存商品

貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款

2、計(jì)提工資

借:主營業(yè)務(wù)成本 / 管理費(fèi)用

貸:應(yīng)付職工薪酬工資

支付時(shí)

借:應(yīng)付職工薪酬工資

貸:現(xiàn)金 / 銀行存款

3、銷售收入

借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

4、月末,計(jì)提附加稅(增值稅不在本科目核算)

借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加

貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交教育費(fèi)附加

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交地方教育費(fèi)附加

5、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本和稅金

借:主營業(yè)務(wù)成本

貸:庫存商品

借:本年利潤

貸:主營業(yè)務(wù)成本

主營業(yè)務(wù)稅金及附加

6、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入

借:主營業(yè)務(wù)收入

貸:本年利潤

7、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用

借:本年利潤

貸:管理費(fèi)用

銷售費(fèi)用 等


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