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增值稅科目設(shè)置與會計(jì)分錄問題

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因?yàn)楣厩懊娴脑鲋刀惪颇吭O(shè)置混亂,我這兩天做了整理。有個問題跟大家探討一下。
查看很多資料,都說增值稅需要設(shè)置以下科目:
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

當(dāng)銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時,
eg 銷項(xiàng)為5000,進(jìn)項(xiàng)為4600
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)400(5000-4600)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅400

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅400
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400

繳納稅金時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400
貸:銀行存款400

那這樣的話,“已交增值稅”這個科目怎么做分錄提現(xiàn)呢?[ 此帖被賀一言在2012-03-01 16:30重新編輯 ]

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