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工作經(jīng)費預算報告
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天,報告的使用成為日常生活的常態(tài),報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。相信很多朋友都對寫報告感到非?鄲腊,下面是小編精心整理的工作經(jīng)費預算報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
工作經(jīng)費預算報告1
衛(wèi)生局:
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加xxxx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:
一、 基本情況
全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積xx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。
xxxx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,
其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7xx年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入 10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門預算方案)全年xx年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
三、 存在的問題
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的.運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加xxxx年度財政經(jīng)費預算32萬元,望予批準! 特此報告
20xx年x月x日
工作經(jīng)費預算報告2
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制xxxx年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
1、保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)
2、保密管理經(jīng)費:
。1)保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教育培訓,合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料)。
。2)調(diào)研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
。3)保密業(yè)務咨詢費:20xx0元。
。4)保密項目評審費:我公司保密要害部位場所環(huán)境需上級相關單位進行檢查測試,取得相關審批手續(xù),上級機關進行保密檢查、證件等其它內(nèi)容需經(jīng)費4000元。
。5)保密工作獎勵經(jīng)費:與公司各部門簽訂保密責任書,與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書,通過部門考核、講評、打分情況,對成績突出的`部門給予獎勵,全年費用合計8000元。
。6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元
專項保密工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內(nèi)容)。
工作經(jīng)費預算報告3
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“20xx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加20xx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:
一、基本情況
全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫(yī)技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有B超工作站、全自動血球儀、20xx光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設備,開放床位16張。
二、實際運行情況
1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(x年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
三、存在的`問題
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加x年度財政經(jīng)費預算32萬元,望予批準!
工作經(jīng)費預算報告4
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加xxxx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:
一、基本情況
全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫(yī)技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有B超工作站、全自動血球儀、200X光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設備,開放床位16張。
xxxx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。
xxxx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7200元)xxxx56元,商品和服務支出64663元,對個人和家庭補助2962元。
二、實際運行情況
1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
三、存在的'問題
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加xxxx年度財政經(jīng)費預算32萬元,望予批準!
工作經(jīng)費預算報告5
一、縣委深入開展縣“四群”教育活動領導小組辦公室工作啟動重要設備購置經(jīng)費和領導小組辦公室日常辦公經(jīng)費萬元。主要預算支出項目包括:
1、購置電腦9臺(原創(chuàng)先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺:其中3臺已經(jīng)老化、運轉(zhuǎn)極度不正常,可以正常運轉(zhuǎn)的僅有6臺。電腦每個坐班人員1臺、政務網(wǎng)1臺,現(xiàn)還急需配備9臺),5000元/臺,預算支出合計35000元。
2、購置打印機4臺(每組1臺),1500元/臺,預算支出合計6000元。
3、購置傳真機1臺(辦公室1臺),3000元/臺,預算支出合計3000元;現(xiàn)有傳真機1臺已經(jīng)無法修復。
4、購置錄音筆1支,預算支出1000元/支。
5、購置一體機1臺,預算支出45000元/臺。
6、購置折頁機1臺,預算支出14000元/臺。
7、購置裝訂機1臺,預算支出3200元/臺。
8、購置文件柜5組(綜合組2個,其他3個組各1個),1100元/個,預算支出合計5500元。
9、購置飲水機4臺(每組1臺),250元/臺,預算支出合計1000元。
10、電話費及寬帶網(wǎng)絡服務費(寬帶網(wǎng)絡1條,電話2部)3600元/年。
11、電子政務網(wǎng)絡服務費2800元/年。
12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。
13、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出2500元。
14、文印紙張購置預算支出5400元。
15、車輛燃油及維修費預算支出30000元。
16、日常辦用品采購等預算支出8000元。
17、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組20xx元,主要為誤餐費、加班費等)。
二、縣委第一批深入開展“四群”教育活動有關會議研討班、專題學習論壇等經(jīng)費×萬元。主要預算支出項目包括:
1、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動動員大會(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工,縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加,(參會人員人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,會期1天,經(jīng)費預算支出:[7×140元/人]×1天﹦980元。
2、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第五批新農(nóng)村隊員總結表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,會期1天)。會議場地費20xx元/場。會議經(jīng)費預算支出:[139人×140元/人]×1天+場地費20xx元/場﹦21460元。(注:第五批新農(nóng)村隊員總結表彰經(jīng)費有縣農(nóng)辦另行預算)
3、開展“四群”教育活動半年工作總結會(省州縣新農(nóng)村隊員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、開展“四群”教育活動部門單位主要領導參加),參會人員240人〈其中:安排食宿118人,會期1天),會議經(jīng)費預算支出:[118人×140元/人]×1天﹦16520元。
4、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動第二批下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第一批新農(nóng)村隊員總結表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員370人〈其中:安排食宿257人〉,會期1天)。會議場地費20xx元/場。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個,優(yōu)秀工作隊長3個,優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個,先進示范點個。會議經(jīng)費預算支出:[優(yōu)秀下派單位15個×元/個+優(yōu)秀工作隊長3個×元/個+優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個×元/個+先進示范點個×元/個+會議場地費20xx元/場]﹦×元。
三、縣委第一批“四群”教育活動領導小組辦公室日常辦公經(jīng)費11.5萬元。主要預算支出項目包括:
1、打印機、復印機、一體機耗材預算支出35000元。
2、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出10000元。
3、文印紙張購置預算支出15000元。
4、車輛燃油費預算支出15000元。
5、電話費預算支出6000元。
6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預算支出25000元。
7、日常辦用品采購等預算支出10000元。
四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組20xx元,主要為誤餐費、加班費等)。
五、縣委第一批“四群”教育活動學習材料征訂及宣傳工作經(jīng)費4萬元。主要預算支出項目包括:
1、征訂“四群”教育指定學習用書發(fā)縣處級領導、縣委“四群”教育辦公室工作人員預算支出5000元。
2、宣傳工作經(jīng)費預算支出35000元。
六、縣委第一批“四群”教育活動有關聯(lián)絡工作經(jīng)費5萬元。(主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡等工作經(jīng)費支出)。
工作經(jīng)費預算報告6
各位領導:
本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經(jīng)費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經(jīng)費開支的有關規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的`經(jīng)費、辦公室對各項活動給予的經(jīng)費補助進行了規(guī)范管理,工會經(jīng)費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關于經(jīng)費的使用相關要求范圍內(nèi)開支。
一、xx年工會經(jīng)費決算
1、收入方面:全年收入合計xx萬元,撥入經(jīng)費收入x萬元,收x年度經(jīng)費收入x萬元。
2、支出情況:x年:用于職工福利方面,主要開支在中秋節(jié)(中秋月餅款)方面x元;其它支出x(注:工會銀行費用支出)元,全年支出合計x元,
3、年終滾存經(jīng)費有x元。(注:含x年留存經(jīng)費)
二、x年工會經(jīng)費預算
1、收入方面:截止x年x月份,交工會x元,預算x年全年收入為x元,撥入x萬元。
2、支出情況:x年:用于職工福利方面,主要開支在粽子x元,中秋節(jié)(中秋月餅款)x元;預算全年支出合x元,
本屆工會委員會x年度決算和x年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。
工作經(jīng)費預算報告7
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制xxxx年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
xxxx年保密管理工作經(jīng)費預算費用
1、 保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)
g 2、 保密管理經(jīng)費:
(1) 保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教
育培訓,合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料);
(2) 調(diào)研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
(3) 保密業(yè)務咨詢費:xx年費用合計8000元
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的'有效形式,需經(jīng)費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元
專項保密工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內(nèi)容)。
工作經(jīng)費預算報告8
根據(jù)全市、縣總要求對同級工會經(jīng)費加強審計監(jiān)督的指示精神,縣總經(jīng)審辦于20xx年4月對縣總工會經(jīng)費20xx年度預算執(zhí)行情況進行了審計,縣總財務部提供了賬簿、憑證及會計報表等資料,現(xiàn)將審計情況報告如下:
一、財務收支情況及審計評價
1、財務收支情況:20xx年收入合計為31.19萬元,其中:撥交經(jīng)費收入25.61萬元,上級補助收入4.04萬元,事業(yè)收入1.05萬元,其它收入0.49萬元。支出合計為30.39萬元,其中:工會行政費.24萬元,工會業(yè)務費9.xx萬元,職工活動費支出2.02萬元,補助下級支出4.65萬元,其它支出4.37萬元,收支相抵當年經(jīng)費節(jié)余0.99萬元,滾存經(jīng)費節(jié)余1萬元。
2、審計評價:一年來縣總工會采取了多種行之有效的措施,加大了對工會經(jīng)費的收交力度,使工會經(jīng)費有較大幅度的增長,有力地保證了各項工作的正常運行。賬務部編報的.20xx年度本級收支決策遵循了真實、全面、客觀的原則,準確反映了市總?cè)晔罩嶋H情況。
二、審計發(fā)現(xiàn)的問題
1、20xx年總支出比預算減少5萬元,各項支出與預算相
比有所下降但與20xx年決算相比仍有增長,反映縣總根據(jù)年初預算對各項支出進行了很好的控制,但還應進一步下壓預算,嚴控支出。
2、補助下級經(jīng)費偏少,20xx年補助下級支出4.65萬元,比去年增加了1萬元,比預算減少2萬元。
三、對有關問題的整改意見及建議
1、各項支出的說明還應進一步細化,對一些大的支出項目是如何使用的,應有更具體的說明。
2、預算應堅持工會經(jīng)費服務職工群眾的方針,建議對各項行政開支進行更大幅度的壓縮,提高職工活動費、工會業(yè)務費以及對下補助的比例。對基層工會的經(jīng)費補助和救濟慰問等力度應進一步加大。
3、縣總還需進一步增加收入,嚴控支出。
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