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下屬公司財(cái)務(wù)管理流程

時(shí)間:2022-07-02 09:16:00 財(cái)務(wù)管理 我要投稿
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下屬公司財(cái)務(wù)管理流程

  分公司是總公司的下屬公司.也是公司存在的一種形式。下面是小編整理的下屬公司財(cái)務(wù)管理流程,歡迎閱讀。

下屬公司財(cái)務(wù)管理流程

  為加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,有效控制費(fèi)用支出,保證投資人和經(jīng)營者的合法利益,使投資人及時(shí)掌握下屬公司的經(jīng)營狀況,特制定本流程。

  一、 日報(bào)表管理

  1、各下屬公司應(yīng)于每日下午6時(shí)前將財(cái)務(wù)收支日報(bào)表、銷售明細(xì)日報(bào)表、庫存商品進(jìn)銷存日報(bào)表、贈(zèng)品日報(bào)表傳真至總公司財(cái)務(wù)部和執(zhí)行總經(jīng)理。

  2、財(cái)務(wù)收支日報(bào)表由出納編制,銷售明細(xì)日報(bào)表由會(huì)計(jì)編制,庫存商品進(jìn)銷存日報(bào)表、贈(zèng)品日報(bào)表由庫管員編制。

  3、各日報(bào)表編制完成后由下屬公司會(huì)計(jì)復(fù)核,城市經(jīng)理審核后方可上報(bào)。

  4、總公司會(huì)計(jì)嚴(yán)格審核各下屬公司日報(bào)表之間的鉤稽關(guān)系是否平衡,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向執(zhí)行總經(jīng)理反映,并由下屬公司解釋原因,審核無誤的日報(bào)表經(jīng)匯總后報(bào)送執(zhí)行總經(jīng)理和董事長。

  5、日報(bào)表報(bào)送流程

  1城市經(jīng)理

  2會(huì)計(jì)

  3出納、會(huì)計(jì)、庫管

  4總公司會(huì)計(jì)

  5編制 復(fù)核 審核

  6執(zhí)行總經(jīng)理、董事長

  7審核

  6、日報(bào)表格式附后。

  二、 財(cái)務(wù)收支兩條線管理

  1、各下屬公司所有經(jīng)營收入原則上應(yīng)全部轉(zhuǎn)入總公司帳戶,總公司根據(jù)下屬公司的要貨計(jì)劃進(jìn)行抵扣,各下屬公司的支出項(xiàng)目由總公司另行安排。

  2、各下屬公司應(yīng)于每月25日前上報(bào)下月支出預(yù)算明細(xì)(工資除外),并分上、下半月編制,未按時(shí)報(bào)送預(yù)算的,視同無支出,總公司將不予劃款。

  3、各下屬公司支出預(yù)算由會(huì)計(jì)編制,經(jīng)城市經(jīng)理審核后,報(bào)送至總公司會(huì)計(jì),總公司會(huì)計(jì)依照管理制度和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,審核無誤后上報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理和董事長。

  4、費(fèi)用預(yù)算應(yīng)與銷售收入掛鉤,總公司根據(jù)各地區(qū)的經(jīng)營情況制定銷售費(fèi)用率,下屬公司的費(fèi)用支出不得超過銷售費(fèi)用率標(biāo)準(zhǔn)。

  5、下屬公司的預(yù)算經(jīng)審批后,總公司將在每月1日和16日分兩次從下屬公司上交的經(jīng)營款項(xiàng)中劃轉(zhuǎn)。

  6、堅(jiān)持專款專用的原則,未經(jīng)總公司批準(zhǔn),不得互相擠占和挪用。

  7、預(yù)算內(nèi)支出由下屬公司掌握使用,預(yù)算外支出需單獨(dú)申報(bào),由執(zhí)行總經(jīng)理和董事長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

  8、總公司依據(jù)各下屬公司經(jīng)營狀況分別制定庫存限額,庫存限額按成本價(jià)計(jì)算,未達(dá)到庫存限額的,由總公司補(bǔ)充貨源,超過庫存限額的要貨計(jì)劃,原則上不予發(fā)貨。

  9、為節(jié)約財(cái)務(wù)成本并便于操作,當(dāng)經(jīng)營款項(xiàng)每達(dá)到元(具體由總公司協(xié)商制定)則必須轉(zhuǎn)入總公司帳戶。

  10、支出預(yù)算編制報(bào)送流程

  總公司會(huì)計(jì)

  城市經(jīng)理

  下屬公司會(huì)計(jì)

  執(zhí)行總經(jīng)理、董事長

  編制審核發(fā)現(xiàn)問題 復(fù)核

  反饋審批

  11、支出預(yù)算表格式附后。

  三、 授權(quán)審批權(quán)限

  1、各下屬公司的支出預(yù)算由執(zhí)行總經(jīng)理和董事長終審。

  2、預(yù)算內(nèi)支出由下屬公司會(huì)計(jì)復(fù)核,城市經(jīng)理審核執(zhí)行。

  3、預(yù)算外支出由下屬公司先申報(bào),經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理和董事長函批后執(zhí)行。

  四、 人資管理

  1、總公司根據(jù)下屬公司的經(jīng)營規(guī)模,定編、定崗、定員。

  2、各下屬公司在職人員必須填寫員工登記表,報(bào)總公司人資管理部門備案。

  3、各下屬公司解聘的員工,及時(shí)報(bào)總公司人資部門清理個(gè)人檔案,需新招聘人員的,經(jīng)報(bào)批后方可執(zhí)行。

  4、每月發(fā)工資日,由下屬公司會(huì)計(jì)造表,經(jīng)城市經(jīng)理審核后報(bào)總公司人資和財(cái)務(wù)部門審核,審核無誤由執(zhí)行總經(jīng)理簽字后,可在劃轉(zhuǎn)總公司的經(jīng)營款項(xiàng)中支出。

  五、 違規(guī)處理

  各下屬公司隨意截留、未按規(guī)定上交經(jīng)營款項(xiàng);未按預(yù)算隨意支付費(fèi)用、超標(biāo)準(zhǔn)支付費(fèi)用;虛報(bào)冒領(lǐng)工資的,經(jīng)總公司定期或不定期審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)后,將對下屬公司負(fù)責(zé)人依照獎(jiǎng)懲管理制度進(jìn)行處罰,情節(jié)嚴(yán)重的,經(jīng)研究可予以除名。

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